Commit inicial: fuentes MBS ERP (Genero 6) + .gitignore + docs/SETUP_PC_MBS.md
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>400000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>CALLE CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoExento>400000.00</MontoExento>
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<MontoTotal>400000.00</MontoTotal>
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</Totales>
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</Encabezado>
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<DetallesItems>
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<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>LECHE</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>10000.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>47</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>40.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>400000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E320000000002</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<TipoeCF>34</TipoeCF>
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<eNCF>E340000000018</eNCF>
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<IndicadorNotaCredito>1</IndicadorNotaCredito>
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<IndicadorMontoGravado>1</IndicadorMontoGravado>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
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<Municipio>010100</Municipio>
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<Provincia>010000</Provincia>
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<TablaTelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
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<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
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</TablaTelefonoEmisor>
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<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
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<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
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<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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<ZonaVenta>NORTE</ZonaVenta>
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
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</Emisor>
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<Comprador>
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<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
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<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
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||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
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||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
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||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
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||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
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||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
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||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
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||||
</Comprador>
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<InformacionesAdicionales>
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<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
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</InformacionesAdicionales>
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<Totales>
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<MontoGravadoTotal>0.00</MontoGravadoTotal>
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<MontoGravadoI1>0.00</MontoGravadoI1>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
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<TotalITBIS1>0.00</TotalITBIS1>
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||||
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||||
<MontoTotal>0.00</MontoTotal>
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||||
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||||
</Totales>
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||||
</Encabezado>
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<DetallesItems>
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||||
<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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||||
<NombreItem>TOP BOWL 1</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>15</CantidadItem>
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<UnidadMedida>31</UnidadMedida>
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||||
<PrecioUnitarioItem>0.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>0.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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||||
<InformacionReferencia>
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<NCFModificado>E310000000001</NCFModificado>
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<FechaNCFModificado>01-04-2020</FechaNCFModificado>
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<CodigoModificacion>2</CodigoModificacion>
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<RazonModificacion>Error en datos</RazonModificacion>
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</InformacionReferencia>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 20:59:13</FechaHoraFirma>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>41</TipoeCF>
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<eNCF>E410000000012</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<IndicadorMontoGravado>0</IndicadorMontoGravado>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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<TablaFormasPago>
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<FormaDePago>
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<FormaPago>1</FormaPago>
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<MontoPago>9000.00</MontoPago>
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</FormaDePago>
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</TablaFormasPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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||||
<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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<Municipio>010101</Municipio>
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||||
<Provincia>010000</Provincia>
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||||
<TablaTelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
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||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
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||||
</Emisor>
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||||
<Comprador>
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<RNCComprador>533445861</RNCComprador>
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||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialComprador>
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||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
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||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
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||||
</Comprador>
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||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>10000.00</MontoGravadoTotal>
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||||
<MontoGravadoI1>10000.00</MontoGravadoI1>
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<ITBIS1>18</ITBIS1>
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||||
<TotalITBIS>1800.00</TotalITBIS>
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||||
<TotalITBIS1>1800.00</TotalITBIS1>
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||||
<MontoTotal>11800.00</MontoTotal>
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||||
<ValorPagar>11800.00</ValorPagar>
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||||
<TotalITBISRetenido>1800.00</TotalITBISRetenido>
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||||
<TotalISRRetencion>1000.00</TotalISRRetencion>
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|
||||
</Totales>
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</Encabezado>
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||||
<DetallesItems>
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||||
<Item>
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<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
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<Retencion>
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<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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||||
<MontoITBISRetenido>1800.00</MontoITBISRetenido>
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<MontoISRRetenido>1000.00</MontoISRRetenido>
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</Retencion>
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<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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<DescripcionItem>LOREM IPSUM DOLOR SITI AMET, CONSECTETUR ADIPISCI IT. VESTIBULUM 1234 FERMENTUM E-X, CONSEQUAT (IACULIS) ARCU. PELLENTESQUE RUTRUM DUI EGET SAPIEN DICTUM, EU MOLLIS LECTUS AUCTOR. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMPERDIET PORTA. NULLAM VEL PHARETRA LEO, PELLENTESQUE FERMENTUM LECTUS. VIVAMUS ORCI IPSUM, SCELERISQUE QUIS VEHICULA QUIS, TEMPUS VITAE PURUS. ALIQUAM SAGITTIS EROS VITAE ANTE FAUCIBUS AUCTOR. MAECENAS PELLENTESQUE VEL EST IN CONGUE. FUSCE ARCU LIGULA, HENDRERIT EU DOLOR A, FACILISIS GRAVIDA DOLOR. PELLENTESQUE SED ALIQUET DOLOR. MAURIS BIBENDUM VEHICULA DICTUM. ETIAM TEMPUS, ODIO NEC CONSECTETUR IACULIS, ODIO NIBH EGESTAS FELIS, SED VIVERRA MAGNA EX SUSCIPIT AUGUE. PELLENTESQUE VESTIBULUM, LACUS NON MATTIS MOLESTIE, NEQUE LEO FACILISIS URNA, AC SUSCIPIT ERAT NISI ET MAGNA. PRAESENT PLACERAT SED LEO A GRAVIDA. MORBI ID ELIT LACUS. CLASS APTENT TACITI SOCIOSQU AD LITORA TORQUENT PER CONUBIA NOSTRA, PER INCEPTOS HIMENAEOS, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. NUNC ORNARE ERAT QUIS NISL IMP.</DescripcionItem>
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||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>10000.00</PrecioUnitarioItem>
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||||
<MontoItem>10000.00</MontoItem>
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||||
</Item>
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||||
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||||
</DetallesItems>
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||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:00:13</FechaHoraFirma>
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</ECF>
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@@ -0,0 +1,49 @@
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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||||
<TipoeCF>43</TipoeCF>
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||||
<eNCF>E430000000011</eNCF>
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||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
</IdDoc>
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||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>700.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>700.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>Peajes viaje semana I</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>7.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>100.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>700.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:02:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
|
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@@ -0,0 +1,659 @@
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<ECF xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
|
||||
<TipoeCF>44</TipoeCF>
|
||||
<eNCF>E440000000011</eNCF>
|
||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>1</TipoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>2</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>248292.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
<TipoCuentaPago>CT</TipoCuentaPago>
|
||||
<NumeroCuentaPago>0301678890090</NumeroCuentaPago>
|
||||
<BancoPago>BANCO XDRFT</BancoPago>
|
||||
|
||||
</IdDoc>
|
||||
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
|
||||
<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 03</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
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<Item>
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|
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|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<NumeroLinea>44</NumeroLinea>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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<Item>
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</Item>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>46</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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</Item>
|
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<Item>
|
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<NumeroLinea>47</NumeroLinea>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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</Item>
|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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|
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</Item>
|
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<Item>
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<NumeroLinea>49</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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</Item>
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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|
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</Item>
|
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<Item>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>52</NumeroLinea>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
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</Item>
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<Item>
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<NumeroLinea>53</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>54</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>55</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
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<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>56</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
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<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
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<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>57</NumeroLinea>
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<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
|
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<NombreItem>COMBUSTIBLE AWSO</NombreItem>
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<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>22.00</CantidadItem>
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||||
<UnidadMedida>15</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>220.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>4840.00</MontoItem>
|
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</Item>
|
||||
|
||||
|
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</DetallesItems>
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<DescuentosORecargos>
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</DescuentoORecargo>
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</DescuentosORecargos>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:03:13</FechaHoraFirma>
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<TipoeCF>45</TipoeCF>
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<eNCF>E450000000008</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
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<TipoPago>1</TipoPago>
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</IdDoc>
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<Emisor>
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<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
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<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
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<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
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<Municipio>010101</Municipio>
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||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
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<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
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<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
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||||
<ZonaVenta>NORT</ZonaVenta>
|
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<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880657</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 04</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LATIPLOL</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLATIPLOL@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>CALLE JACINTO DE LA CONCHA FELIZ ESQUINA 27 DE FEBRERO,FRENTE A DOMINO</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>10-10-2020</FechaEntrega>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-11-2018</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352238</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633440</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<NumeroContenedor>8019289</NumeroContenedor >
|
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<NumeroReferencia>1447</NumeroReferencia>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>30000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI1>30000.00</MontoGravadoI1>
|
||||
<ITBIS1>18</ITBIS1>
|
||||
<TotalITBIS>5400.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS1>5400.00</TotalITBIS1>
|
||||
<MontoTotal>35400.00</MontoTotal>
|
||||
|
||||
<ValorPagar>35400.00</ValorPagar>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
|
||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
|
||||
<IndicadorFacturacion>1</IndicadorFacturacion>
|
||||
<NombreItem>SERVICIO PUBLICIDAD</NombreItem>
|
||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<DescripcionItem>prestación de servicios relacionados con la creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias.</DescripcionItem>
|
||||
|
||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
|
||||
<PrecioUnitarioItem>30000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<MontoItem>30000.00</MontoItem>
|
||||
</Item>
|
||||
|
||||
</DetallesItems>
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:04:13</FechaHoraFirma>
|
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</ECF>
|
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@@ -0,0 +1,120 @@
|
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>46</TipoeCF>
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<eNCF>E460000000008</eNCF>
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||||
<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
|
||||
<TipoIngresos>01</TipoIngresos>
|
||||
<TipoPago>2</TipoPago>
|
||||
<FechaLimitePago>10-10-2023</FechaLimitePago>
|
||||
<TerminoPago>1 mes</TerminoPago>
|
||||
<TablaFormasPago>
|
||||
<FormaDePago>
|
||||
<FormaPago>2</FormaPago>
|
||||
<MontoPago>1800000.00</MontoPago>
|
||||
</FormaDePago>
|
||||
</TablaFormasPago>
|
||||
</IdDoc>
|
||||
<Emisor>
|
||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
|
||||
<RazonSocialEmisor>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</RazonSocialEmisor>
|
||||
<NombreComercial>DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE 02</NombreComercial>
|
||||
<DireccionEmisor>AVE. ISABEL AGUIAR NO. 269, ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA</DireccionEmisor>
|
||||
<Municipio>010101</Municipio>
|
||||
<Provincia>010000</Provincia>
|
||||
<TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-472-7676</TelefonoEmisor>
|
||||
<TelefonoEmisor>809-491-1918</TelefonoEmisor>
|
||||
</TablaTelefonoEmisor>
|
||||
<CorreoEmisor>DOCUMENTOSELECTRONICOSDE0612345678969789+9000000000000000000000000000001@123.COM</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.facturaelectronica.com</WebSite>
|
||||
<CodigoVendedor>AA0000000100000000010000000002000000000300000000050000000006</CodigoVendedor>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>09-10-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<RNCComprador>131880681</RNCComprador>
|
||||
<RazonSocialComprador>ZONA FRANCA LOI</RazonSocialComprador>
|
||||
<ContactoComprador>MARCOS LLUBERES</ContactoComprador>
|
||||
<CorreoComprador>MARCOSLLUBERES@KKKK.COM</CorreoComprador>
|
||||
<DireccionComprador>ZONA HAINA</DireccionComprador>
|
||||
<MunicipioComprador>010100</MunicipioComprador>
|
||||
<ProvinciaComprador>010000</ProvinciaComprador>
|
||||
<FechaEntrega>07-04-2020</FechaEntrega>
|
||||
<ContactoEntrega>JACINTO MANON</ContactoEntrega>
|
||||
<DireccionEntrega>ZONA HAINA</DireccionEntrega>
|
||||
<TelefonoAdicional>809-555-5050</TelefonoAdicional>
|
||||
<FechaOrdenCompra>10-03-2020</FechaOrdenCompra>
|
||||
<NumeroOrdenCompra>4500352230</NumeroOrdenCompra>
|
||||
<CodigoInternoComprador>10633441</CodigoInternoComprador>
|
||||
</Comprador>
|
||||
|
||||
<InformacionesAdicionales>
|
||||
<FechaEmbarque>10-04-2020</FechaEmbarque>
|
||||
<NumeroEmbarque>10010-1207-000254</NumeroEmbarque>
|
||||
|
||||
<NumeroContenedor>ERTY227958722</NumeroContenedor >
|
||||
<NumeroReferencia>1448</NumeroReferencia>
|
||||
<NombrePuertoEmbarque>ZONA HAINA</NombrePuertoEmbarque>
|
||||
<CondicionesEntrega>FOB</CondicionesEntrega>
|
||||
<TotalFob>1800.00</TotalFob>
|
||||
<Seguro>250.00</Seguro>
|
||||
<Flete>22.00</Flete>
|
||||
<TotalCif>2000.00</TotalCif>
|
||||
<RegimenAduanero>EXPORTACION NACIONAL</RegimenAduanero>
|
||||
<NombrePuertoSalida>DOSDQ</NombrePuertoSalida>
|
||||
<NombrePuertoDesembarque>PTO RICO</NombrePuertoDesembarque>
|
||||
<PesoBruto>25000.00</PesoBruto>
|
||||
<PesoNeto>24878.00</PesoNeto>
|
||||
<UnidadPesoBruto>21</UnidadPesoBruto>
|
||||
<UnidadPesoNeto>21</UnidadPesoNeto>
|
||||
<CantidadBulto>250.00</CantidadBulto>
|
||||
<UnidadBulto>25</UnidadBulto>
|
||||
<VolumenBulto>45</VolumenBulto>
|
||||
<UnidadVolumen>27</UnidadVolumen>
|
||||
</InformacionesAdicionales>
|
||||
<Transporte>
|
||||
<ViaTransporte>02</ViaTransporte>
|
||||
<PaisOrigen>REPUBLICA DOMINICANA</PaisOrigen>
|
||||
<DireccionDestino>CALLE GUALLUBI NO. 09</DireccionDestino>
|
||||
<PaisDestino>PUERTO RICO</PaisDestino>
|
||||
<NumeroAlbaran>56789UJILLL</NumeroAlbaran>
|
||||
</Transporte>
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoGravadoTotal>1800000.00</MontoGravadoTotal>
|
||||
<MontoGravadoI3>1800000.00</MontoGravadoI3>
|
||||
<ITBIS3>0</ITBIS3>
|
||||
<TotalITBIS>0.00</TotalITBIS>
|
||||
<TotalITBIS3>0.00</TotalITBIS3>
|
||||
<MontoTotal>1800000.00</MontoTotal>
|
||||
</Totales>
|
||||
</Encabezado>
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||||
<DetallesItems>
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||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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||||
<TablaCodigosItem>
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||||
<CodigosItem>
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||||
<TipoCodigo>INTERNA</TipoCodigo>
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||||
<CodigoItem>123456</CodigoItem>
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||||
</CodigosItem>
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||||
</TablaCodigosItem>
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||||
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||||
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||||
<IndicadorFacturacion>3</IndicadorFacturacion>
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||||
<NombreItem>AGUACATE CRIOLLO</NombreItem>
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||||
<IndicadorBienoServicio>1</IndicadorBienoServicio>
|
||||
<CantidadItem>100.00</CantidadItem>
|
||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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||||
<PrecioUnitarioItem>18000.00</PrecioUnitarioItem>
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<MontoItem>1800000.00</MontoItem>
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</Item>
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</DetallesItems>
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<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:05:13</FechaHoraFirma>
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</ECF>
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<Encabezado>
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<Version>1.0</Version>
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<IdDoc>
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<TipoeCF>47</TipoeCF>
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<eNCF>E470000000010</eNCF>
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<FechaVencimientoSecuencia>31-12-2025</FechaVencimientoSecuencia>
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<NumeroCuentaPago>BB00058745214789635111111111</NumeroCuentaPago>
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<BancoPago>BB0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111</BancoPago>
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||||
</IdDoc>
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||||
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||||
<Emisor>
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||||
<RNCEmisor>101521262</RNCEmisor>
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||||
<RazonSocialEmisor>MARMOTECH S A</RazonSocialEmisor>
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||||
<NombreComercial>MARMOTECH S A</NombreComercial>
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||||
<DireccionEmisor>CALL CENTRAL MADRE VIEJA NORTE</DireccionEmisor>
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||||
<Municipio>010101</Municipio>
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||||
<Provincia>010000</Provincia>
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||||
<TablaTelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>809-620-2924</TelefonoEmisor>
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||||
<TelefonoEmisor>829-847-3878</TelefonoEmisor>
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||||
</TablaTelefonoEmisor>
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||||
<CorreoEmisor>juan.f.sotoc@gmail.com</CorreoEmisor>
|
||||
<WebSite>www.fulldetord.com</WebSite>
|
||||
<NumeroFacturaInterna>123456789016</NumeroFacturaInterna>
|
||||
<NumeroPedidoInterno>123456789016</NumeroPedidoInterno>
|
||||
<FechaEmision>17-09-2023</FechaEmision>
|
||||
</Emisor>
|
||||
<Comprador>
|
||||
<IdentificadorExtranjero>533445888</IdentificadorExtranjero>
|
||||
<RazonSocialComprador>ALEJA FERMIN SANTOS</RazonSocialComprador>
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||||
|
||||
</Comprador>
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||||
|
||||
|
||||
<Totales>
|
||||
<MontoExento>180000.00</MontoExento>
|
||||
<MontoTotal>180000.00</MontoTotal>
|
||||
<TotalISRRetencion>48600.00</TotalISRRetencion>
|
||||
|
||||
</Totales>
|
||||
<OtraMoneda>
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||||
<TipoMoneda>USD</TipoMoneda>
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||||
<TipoCambio>60.0000</TipoCambio>
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||||
<MontoExentoOtraMoneda>3000.00</MontoExentoOtraMoneda>
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||||
<MontoTotalOtraMoneda>3000.00</MontoTotalOtraMoneda>
|
||||
</OtraMoneda>
|
||||
|
||||
</Encabezado>
|
||||
<DetallesItems>
|
||||
<Item>
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||||
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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||||
<IndicadorFacturacion>4</IndicadorFacturacion>
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||||
<Retencion>
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||||
<IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>1</IndicadorAgenteRetencionoPercepcion>
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||||
<MontoISRRetenido>48600.00</MontoISRRetenido>
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||||
</Retencion>
|
||||
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||||
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||||
<NombreItem>LICENCIA WYI</NombreItem>
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||||
<IndicadorBienoServicio>2</IndicadorBienoServicio>
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||||
<CantidadItem>1.00</CantidadItem>
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||||
<UnidadMedida>43</UnidadMedida>
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||||
<PrecioUnitarioItem>180000.00</PrecioUnitarioItem>
|
||||
<OtraMonedaDetalle>
|
||||
<PrecioOtraMoneda>3000.0000</PrecioOtraMoneda>
|
||||
<MontoItemOtraMoneda>3000.00</MontoItemOtraMoneda>
|
||||
</OtraMonedaDetalle>
|
||||
<MontoItem>180000.00</MontoItem>
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||||
|
||||
</Item>
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||||
</DetallesItems>
|
||||
<Subtotales>
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||||
<Subtotal>
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<NumeroSubTotal>1</NumeroSubTotal>
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||||
<DescripcionSubtotal>N/A</DescripcionSubtotal>
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||||
<Orden>1</Orden>
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||||
<SubTotalExento>180000.00</SubTotalExento>
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||||
<MontoSubTotal>180000.00</MontoSubTotal>
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||||
<Lineas>1</Lineas>
|
||||
</Subtotal>
|
||||
</Subtotales>
|
||||
|
||||
<FechaHoraFirma>09-10-2023 21:05:13</FechaHoraFirma>
|
||||
</ECF>
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